Koncernens salgsaktiviteter og omsæt-
ningsudvikling
Koncernens samlede omsætning blev på 476,8
mio. kr. mod 469,0 mio. kr. i samme periode sid-
ste år.
Den fortsættende forretning realiserede en stig-
ning i omsætningen på 9% til 261,5 mio. kr. som
følge af vækst i alle enheder.
Det er ledelsens vurdering, at den realiserede
omsætningsudvikling ligger over markedets ge-
nerelle tendenser og udtrykker Gabriels styrkede
position på markedet.
Koncernen arbejder således løbende på at styrke
sin markedsposition ved at fokusere på følgende
områder:
- Key Account Managers udvikler kunderelati-
onen med møbelindustriens ledende møbel-
producenter.
- Field Sales Managers styrker aktivitetsni-
veauet hos arkitekter, designere, forhandlere
m.m. blandt andet med udgangspunkt i de
næsten 30 globale showrooms.
- Digitale platforme og global kundeservice
sikrer hurtig og præcis inspiration og rådgiv-
ning.
- Gabriels tekstiludviklings- og innovations-
processer sikrer løbende forøgelse af de
samlede potentialer, og vurderes at være de
foretrukne på markedet blandt andet som
følge af en årelang indsats indenfor bære-
dygtighed.
De ophørte aktiviteter (FurnMaster) realiserede
samlet en tilbagegang i omsætningen på 5%.
FurnMaster Europa realiserer imidlertid en om-
sætningsvækst på 5% og et solidt resultat. Om-
sætningstilbagegangen i FurnMaster henføres så-
ledes til aktiviteterne i Mexico og er et resultat af,
at ledelsen gennemfører restrukturering af den
mexicanske FurnMaster-forretningsenhed. Der er
således igangsat en proces, hvor tabsgivende
salgskontrakter genforhandles til mere gunstige
vilkår eller helt afvikles.
For øvrige oplysninger vedr. de ophørte aktiviteter
henvises til note 4.
Koncernens indtjening
Der er i de fortsættende aktiviteter realiseret en
bruttomargin på 54,4% (49,3%). Stigningen henfø-
res primært til gennemførte produktivitetsforbed-
ringer samt forskydninger i produktmixet.
Andre eksterne omkostninger steg med 8% til
37,2 mio. kr. (34,6 mio. kr.). Forøgelsen er pri-
mært et resultat af de stigende aktiviteter samt
ekstraordinære og enkeltstående omkostninger
til rådgivere.
Personaleomkostningerne steg i årets første
kvartal med 3% til 64,5 mio. kr. (62,9 mio. kr.). An-
tallet af medarbejdere, der indregnes under per-
sonaleomkostninger, udgør 218 pr. 31/3-2025
mod 217 pr. 31/3-2024.
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev
41,0 mio. kr. (22,1 mio. kr.) som følge af den reali-
serede vækst i omsætning og dækningsbidrag
samt stigende produktivitet.
Resultat af primær drift (EBIT) blev 20,9 mio. kr.
mod 4,4 mio. kr. i samme periode sidste år.
Resultatandelen fra det 49% ejede farveri UAB
Scandye i Litauen blev 1,0 mio. kr. (-0,5 mio. kr.)
som følge af højere aktivitetsniveau og forbedret
produktivitet.
Koncernens nettofinansiering blev i kvartalet en
udgift på 3,4 mio. kr. mod en udgift på 9,4 mio. kr.
i samme periode sidste år. Forbedringen henføres
primært til valutakursgevinst i relation til kon-
cernintern finansiering af det amerikanske og det